Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0043/16 Fa za vaň.a drezové batérie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ENTO Železiarstvo, s.r.o 35798505 539,64 € 20.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0041/16 Fa za energie 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,94 € 19.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0042/16 Fa za energie 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 194,25 € 19.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0038/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 130,49 € 19.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0039/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 69,60 € 19.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0040/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 1 011,66 € 19.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0034/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 19,03 € 18.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0035/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 53,47 € 18.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0036/16 Fa za energie 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 834,73 € 18.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0037/16 Fa za tlač -zruš.čas.Sestra Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 -16,80 € 18.01.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0022/16 Fa za vyúčt.plynu 1-12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 426,84 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0023/16 Fa za vyúčt.plynu 1-12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 417,06 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0024/16 Fa za vyúčt.plynu 1-12/15 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 446,24 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0025/16 Fa za plyn 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 034,00 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0026/16 Fa za plyn 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 025,00 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0027/16 Fa za plyn 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 240,00 € 15.01.2016 02.02.2016 Faktúra
DFBV/0028/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 444,48 € 15.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0029/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 367,82 € 15.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0030/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 99,26 € 15.01.2016 29.02.2016 Faktúra
DFBV/0031/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mozengrund s.r.o. 46536990 517,44 € 15.01.2016 29.02.2016 Faktúra