Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0122/16 Fa za opravu plyn.kotla Buderus Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Teploservis 13957597 281,00 € 24.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0119/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 6,37 € 24.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0120/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 108,00 € 24.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0121/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 323,90 € 24.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0115/16 Fa za kancelár.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 IPOS,spol.s r.o. 17332354 615,78 € 23.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0116/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 142,45 € 23.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0117/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 262,09 € 23.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0118/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 461,86 € 23.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0114/16 Fa za odb.prehliadky kotlov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ondrej Koterec-ELEKTRO-MART 11640707 837,60 € 22.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0113/16 Fa za tlačivá-šeky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Slovenská pošta, a.s. 36631124 12,00 € 22.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0111/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 217,33 € 19.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0110/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 126,19 € 19.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0112/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 221,76 € 19.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0109/16 Fa za pracov.zdrav.obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Miroslav Blažek - JOKKER 32814739 237,86 € 18.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0106/16 Fa za telekomunik.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Monty, s.r.o. 35726393 624,97 € 17.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0107/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 226,27 € 17.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0108/16 Fa za batérie Minstrel Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ARJO-HUMANIC SK 36679607 370,00 € 17.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0104/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 408,96 € 16.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0105/16 Fa za opravu kuch.robota Kenwood Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hospol elektro s.r.o. 35762144 255,80 € 16.02.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0101/16 Fa za vyúčt.energie 1/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 405,06 € 15.02.2016 02.03.2016 Faktúra