Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0218/16 Fa za telefóny+internet 3/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,59 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DFBV/0219/16 Fa za telefóny 3/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 148,24 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DFBV/0220/16 Fa za energie 4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,94 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DFBV/0221/16 Fa za energie 4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 194,25 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DFBV/0208/16 Fa za zrážky 3/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 890,27 € 06.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DFBV/0209/16 Fa za internet+nájom 4-5/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 18,90 € 06.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DFBV/0210/16 Fa za internet 4-5/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 17,40 € 06.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DFBV/0211/16 Fa za energie 4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 834,73 € 06.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DFBV/0215/16 Fa za konzultáciu aplikácie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 VEMA s.r.o. BA 31355374 63,00 € 06.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DFOV/0002/16 OV za konfer.Tuneg.,Jobek.,Murgaš.,Orlov.,Marc.,Gabar.,Kozm.,Mačug. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Asociácia poskytovateľov soc.služieb v SR 42170460 80,00 € 06.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DFBV/0212/16 Fa za mes.pauš.na opr.výť.3/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 327,42 € 06.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0213/16 Fa za rev.výťahov 1.Q 2016 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 261,30 € 06.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0217/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 294,47 € 06.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0214/16 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 27,84 € 06.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0216/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 198901 234,08 € 06.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0207/16 Fa za stočné+voda 3/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 541,64 € 05.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DFBV/0205/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 927,67 € 05.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0206/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 379,44 € 05.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0201/16 Fa za plyn 4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 517,00 € 04.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DFBV/0202/16 Fa za plyn 4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 513,00 € 04.04.2016 25.04.2016 Faktúra