Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0280/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 97,61 € 02.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0282/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 83,94 € 02.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0281/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 198901 334,40 € 02.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0275/16 Fa za plyn 5/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 198,00 € 02.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0276/16 Fa za plyn 5/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 197,00 € 02.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0277/16 Fa za plyn 5/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 240,00 € 02.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFOV/0003/16 Fa za havar.poist.+poist.majetku 2.Q.2016 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 4 049,88 € 02.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0268/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 294,30 € 29.04.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0269/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 380,25 € 29.04.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0273/16 Fa za stav.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pollák Ladislav 11850981 1 614,56 € 29.04.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0270/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 300,67 € 29.04.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0271/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 736,71 € 29.04.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0272/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš 17737168 464,64 € 29.04.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0274/16 Fa za právne služby 4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 29.04.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0267/16 Fa za webhosting.sl.4-12/16+1-4/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 WebHouse 36743852 51,70 € 25.04.2016 04.05.2016 Faktúra
DFBV/0266/16 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TREVA s.r.o. 31367291 172,80 € 25.04.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0265/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 108,00 € 25.04.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0261/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 107,38 € 22.04.2016 02.05.2016 Faktúra
DFBV/0260/16 Fa za opravu kotla Buderus Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ondrej Koterec-ELEKTRO-MART 11640707 847,20 € 22.04.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0262/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 172,66 € 22.04.2016 02.06.2016 Faktúra