Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8725

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0314/16 Fa za dezinf.prostr. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Diversey Slovensko s.r.o. 35835401 283,44 € 23.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0336/16 Fa za rozbor bazén.vody Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RúVR hl. m. SR 00607436 141,00 € 23.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0335/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 43,20 € 23.05.2016 24.06.2016 Faktúra
DFBV/0334/16 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 741,60 € 20.05.2016 24.06.2016 Faktúra
DFOV/0007/16 OV za daň z nehnuteľ.r.2016-1.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 15 495,92 € 19.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0331/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 427,33 € 19.05.2016 24.06.2016 Faktúra
DFBV/0332/16 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 490,80 € 19.05.2016 24.06.2016 Faktúra
DFBV/0333/16 Fa za OLO 3-4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ŠPEP s.r.o. 46655174 2 071,22 € 19.05.2016 24.06.2016 Faktúra
DFBV/0329/16 Fa za čist.+hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava 31434193 3 369,34 € 18.05.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0330/16 Fa za čist.+hyg.potreby Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava 31434193 406,08 € 18.05.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0324/16 Fa za vyúčt.energie 4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -508,63 € 17.05.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0325/16 Fa za vyúčt.energie 1-4/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -162,96 € 17.05.2016 21.06.2016 Faktúra
DFBV/0326/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 114,05 € 17.05.2016 24.06.2016 Faktúra
DFBV/0327/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 108,00 € 17.05.2016 24.06.2016 Faktúra
DFBV/0328/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 239,22 € 17.05.2016 24.06.2016 Faktúra
DFOV/0006/16 OV za pois.zodpovednosti za škodu 6-11/16 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 472,00 € 16.05.2016 01.06.2016 Faktúra
DFBV/0323/16 Fa za opravu výťahov Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TREVA s.r.o. 31367291 400,80 € 16.05.2016 22.06.2016 Faktúra
DFBV/0321/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SEMEZ JZ s.r.o. 35919396 56,23 € 16.05.2016 24.06.2016 Faktúra
DFBV/0322/16 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MILSY a.s. 31412572 63,19 € 16.05.2016 24.06.2016 Faktúra
DFBV/0320/16 Fa za pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 169,40 € 13.05.2016 01.06.2016 Faktúra