Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0532/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 295,31 € | 05.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0516/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 78,70 € | 02.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0517/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 63,69 € | 02.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0515/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MILSY a.s. | 31412572 | 73,63 € | 31.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/16 | Fa za právne služby nad limit 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 420,00 € | 30.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/16 | Fa za maľovanie budova E,H | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Stonewood s.r.o. | 46074406 | 13 080,00 € | 30.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/16 | Fa za zhotov.omietok budova E | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Stonewood s.r.o. | 46074406 | 1 132,00 € | 30.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/16 | Fa za upevnenie zábradlí budova E,H | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Stonewood s.r.o. | 46074406 | 720,00 € | 30.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/16 | Fa za pranie a žehlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 447,30 € | 24.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/16 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 598,80 € | 19.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/16 | Fa za zneškodnenie odpadu 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 29,88 € | 18.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/16 | Fa za xerox papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 354,00 € | 17.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFOV/0012/16 | Fa za havar.poist.+poist.majetku 3.Q.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 038,75 € | 16.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFOV/0011/16 | OV za daň z nehnuteľ.r.2016-2.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 15 495,91 € | 15.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/16 | Fa za odpad.kryty a guličky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FARM PROFI s.r.o. | 31359221 | 318,00 € | 15.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0505/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 90,87 € | 15.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/16 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 92,97 € | 15.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/16 | Fa za BOZP+PZS 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 15.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/16 | Fa za vyúčt.energie 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 747,45 € | 15.08.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/16 | Fa za telefóny 7/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143,38 € | 11.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra |