Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0409/23 Fa za zneškodnenie odpadu 4/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 60,12 € 07.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0410/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 205,20 € 07.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0411/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 265,35 € 07.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0406/23 Fa za predd.na energie 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 350,00 € 06.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0405/23 Fa za predd.na energie 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 190,00 € 06.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0404/23 Fa za predd.na energie 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 000,00 € 06.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0407/23 Fa za odbor.prehliadky výťahov 2.Q.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 260,40 € 06.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0403/23 Fa za plyn 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 546,00 € 05.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0402/23 Fa za plyn 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 281,00 € 05.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0401/23 Fa za plyn 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 05.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0400/23 Fa za plyn 6/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 177,00 € 05.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0393/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 95,87 € 05.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0392/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 50,16 € 05.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0394/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 102,13 € 05.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0396/23 Fa za ochranu osob.údajov 5/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 i-Secure s.r.o. 50176382 180,00 € 05.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0391/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BELL Zvolen a.s. 35761628 237,60 € 05.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0399/23 Fa za mobily+inter.+telef.popl. 5/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 143,64 € 05.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0390/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 224,09 € 05.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0389/23 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 950,03 € 05.06.2023 26.06.2023 Faktúra
DFBV/0395/23 Fa za právne služby 5/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 150,00 € 05.06.2023 26.06.2023 Faktúra