Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8725
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0487/17 | Fa za telefóny 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,21 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0488/17 | Fa za telefóny+internet 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,28 € | 07.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 81,00 € | 07.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/17 | Fa za energie 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,98 € | 07.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/17 | Fa za energie 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,20 € | 07.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0478/17 | Fa za právne služby 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 250,00 € | 06.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0475/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 20,88 € | 06.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0476/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 22,28 € | 06.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0477/17 | Fa za energie 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 665,39 € | 06.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0471/17 | Fa za plyn 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 73,00 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0472/17 | Fa za plyn 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 76,00 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/17 | Fa za plyn 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 656,00 € | 04.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 560,10 € | 04.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0470/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 177,00 € | 04.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0474/17 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TATRACHEMA-výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 2 216,70 € | 04.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0469/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maxi-Fruit, Vladimír Jánoš | 17737168 | 912,74 € | 04.07.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0463/17 | Fa za predd.na energie 7/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 03.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0464/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 35,56 € | 03.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0465/17 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 347,50 € | 03.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0466/17 | Fa za BOZP+PZS 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 03.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra |