Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0583/17 Fa za internet+nájom 9-10/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 07.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0584/17 Fa za internet 9-10/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 07.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0585/17 Fa za retr.+int.+telef.+nájom 9-10/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 113,80 € 07.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0586/17 Fa za zrážky 8/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 925,66 € 07.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0587/17 Fa za sl.požiarnej ochrany 8/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 07.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0588/17 Fa za BOZP+PZS 8/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 07.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0590/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 549,50 € 07.09.2017 03.10.2017 Faktúra
DFBV/0591/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 53,04 € 07.09.2017 03.10.2017 Faktúra
DFBV/0577/17 Fa za stočné+voda 7-8/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 2 652,50 € 06.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0578/17 Fa za telefóny+internet 8/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 159,80 € 06.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0579/17 Fa za energie 9/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 665,39 € 06.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0580/17 Fa za energie 9/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,98 € 06.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0576/17 Fa za telefóny 8/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,59 € 05.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0565/17 Fa za právne služby 8/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 250,00 € 04.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DFBV/0562/17 Fa za plyn 9/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 151,00 € 04.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0563/17 Fa za plyn 9/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 157,00 € 04.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0564/17 Fa za plyn 9/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 1 656,00 € 04.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0567/17 Fa za opr.zdvíhacieho zar.Minstrel Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ARJO-HUMANIC SK 36679607 54,06 € 04.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0568/17 Fa za školenie Murgašová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Coachingplus,OZ 42127131 74,00 € 04.09.2017 28.09.2017 Faktúra
DFBV/0569/17 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 108,00 € 04.09.2017 03.10.2017 Faktúra