Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0116/20 Fa za časopisy Záhr.,MP,DJ,Šikov.,PS 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 10,25 € 12.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 12.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Alica Benická s.r.o. 50527118 265,25 € 12.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 Fa za vyúčt.energie 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 449,38 € 11.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 Fa za vyúčt.plynu 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 16 139,36 € 11.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 Fa za predd.na plyn 3/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 12 374,00 € 11.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0112/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 110,00 € 11.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 285,56 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 Fa za zneškodnenie odpadu 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GLOBAL GREEN s.r.o. 35790571 110,88 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 114,38 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 Fa za stočné+voda 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 985,22 € 10.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 Fa za opravu výťahov 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 313,92 € 07.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 37,08 € 07.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 Fa za energie 2/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,75 € 07.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 373,55 € 07.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 782,39 € 07.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 201,04 € 07.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 Fa za telefóny+internet 1/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 151,24 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 Fa za energie 2/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 856,61 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 Fa za energie 2/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,95 € 06.02.2020 02.03.2020 Faktúra