Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0818/23 Fa za stočné+voda 11/23-Dobropis-opr.fa za stočné Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 6 581,11 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DFBV/0822/23 Fa za plast.loptičky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MARIMEX SK s.r.o. 35694980 109,40 € 20.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0819/23 Fa za šijací stroj Bernette Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Patchworkparty s.r.o. 46015728 209,00 € 20.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0823/23 Fa za kuch.linku Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Branislav Dvonč 43375391 4 780,00 € 20.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0820/23 Fa za kuch.linku Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Branislav Dvonč 43375391 4 780,00 € 20.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0815/23 Fa za jedálen.stoličky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 956,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0816/23 Fa za potraviny -SF+Vian.kapustnica Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO Trade s.r.o. 47178779 88,40 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0814/23 Fa za kancelár.materiál Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 905,50 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0813/23 Fa za mobil Samsung,Xiaomi+kryty na mobil+nabíjačky+ročné členstvo Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 1 039,54 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0812/23 Fa za vyúčt.energie 11/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 830,68 € 15.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0808/23 Fa za kalendáre r.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MiHi.sk s.r.o. 36645095 40,46 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0810/23 Fa za elektr.gastrolístky+gastrokartu DOXX 12/23-teľ+nec+SF Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 88,95 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0809/23 Fa za polykarbon.šálky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KEMA SK s.r.o. 31350658 314,93 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0811/23 Fa za pranie a žehlenie 12/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA SERVIS s.r.o. 46576746 107,76 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0807/23 Fa za vyúčt.plynu 11/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 103,76 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0806/23 Fa za predd.na energie 12/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 800,00 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0805/23 Fa za predd.na energie 12/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 400,00 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0804/23 Fa za predd.na energie 12/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 220,00 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0803/23 Fa za predd.na energie 12/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 140,00 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFBV/0802/23 Fa za predd.na energie 12/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 90,00 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra