Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0002/24 Fa za mobily+internet 12/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 138,22 € 05.01.2024 02.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0001/24 Fa za právne služby 12/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Eibner Jana 30779677 150,00 € 05.01.2024 02.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0003/24 Fa za opravu výťahov 12/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 255,36 € 05.01.2024 02.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFOV/0001/24 OV za pov.zmluv.poist.Mercedesu r.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Wüstenrot poisťovňa a.s. 31383408 139,00 € 05.01.2024 29.01.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0834/23 Fa za šípky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 52,60 € 28.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFBV/0835/23 Fa za žehličky Electrolux Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NAY a.s. 35739487 52,37 € 28.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFBV/0836/23 Fa za hru Stolný hokej+stojan Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Famico s.r.o. 27457494 158,51 € 28.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFBV/0837/23 Fa za servis VZT Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ECOSTEEL s.r.o. 35878002 612,00 € 28.12.2023 15.01.2024 Faktúra
DFBV/0828/23 Fa za rozvoz stravy 12/23-teľ+nec+SF+klienti Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 13 263,35 € 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFBV/0833/23 Fa za maliar.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIRECT ONE s.r.o. 43939210 4 680,00 € 22.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFBV/0832/23 Fa za maliar.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DIRECT ONE s.r.o. 43939210 4 680,00 € 22.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFBV/0827/23 Fa za deratizáciu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Bagin GARANT 34678841 949,80 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0826/23 Fa za PC Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Datacomp s.r.o. 36212466 1 161,90 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0825/23 Fa za tablet Lenovo Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 669,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0831/23 Fa za BOZP+PZS 10-12/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 910,23 € 21.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFBV/0830/23 Fa za sl.požiarnej ochrany 10-12/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 635,29 € 21.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFBV/0829/23 Fa za sl.civil.ochrany 10-12/23 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 248,40 € 21.12.2023 08.01.2024 Faktúra
DFBV/0821/23 Fa za koberce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Miroslav Osička - Protiskluzu.cz 75372380 1 022,78 € 20.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0817/23 Fa za vyčist.a opravu žlabov dažd.vody Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Milan Vandák 35083077 1 977,00 € 20.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0824/23 Fa za stočné 9/23-Dobropis-opr.fa k fa č.703 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 -858,67 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra