Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0623/21 | Fa za vyúčt.plynu 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 604,50 € | 10.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0622/21 | Fa za int.+nájom 9-10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 10.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0625/21 | Fa za energie 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 10.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0621/21 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 182,40 € | 10.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0626/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 129,96 € | 10.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0624/21 | Fa za vyúčt.energie 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -561,88 € | 10.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0620/21 | Fa za webinár Pešková,Jurkovičová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 117,30 € | 09.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0611/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 458,73 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0610/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 438,54 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0618/21 | Fa za stočné+voda 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 791,93 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0613/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 216,38 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0612/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 83,60 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/21 | Fa za retr.+int.+nájom 9-10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0616/21 | Fa za internet 9-10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0619/21 | Fa za telefóny 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,24 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0609/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 75,55 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0615/21 | Fa za mobil Samsung+ochr.sklo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 213,12 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0604/21 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 117,05 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0608/21 | Fa za energie 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0607/21 | Fa za energie 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra |