Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8812
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0742/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 55,56 € | 25.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0741/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 304,83 € | 25.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0740/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 129,11 € | 25.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0736/21 | Fa za stol.LED lampu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 25,00 € | 22.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0737/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 389,52 € | 22.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0738/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 230,93 € | 22.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0739/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 236,52 € | 22.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFOV/0018/21 | OV za poist.majetku 4.Q.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 696,81 € | 19.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0735/21 | Fa za obojstranné lep.pásky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STOKLASA TEXTILNÉ GALANTERIE s.r.o. | 25877666 | 28,20 € | 19.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0730/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 202,99 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0729/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 662,14 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0734/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 83,81 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0733/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 207,10 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0731/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 857,06 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0732/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 128,83 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0728/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 374,17 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFOV/0017/21 | OV za popl.za komun.odpad 10-12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 803,71 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFOV/0016/21 | OV za daň z nehnuteľ.r.2021-3.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 263,13 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0727/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 127,27 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0725/21 | Fa za pranie a žehlenie 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 86,10 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra |