Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0642/21 Fa za dezinfekciu na ruky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CTRL + C s. r. o. 46728571 183,59 € 17.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0640/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 165,21 € 17.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0641/21 Fa za xerox.papier Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 MiHi.sk s.r.o. 36645095 280,80 € 17.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0635/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 287,95 € 16.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0634/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 146,43 € 16.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0636/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 526,49 € 16.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0638/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 62,21 € 16.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0639/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 129,38 € 16.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0637/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 599,59 € 16.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0630/21 Fa za respirátory FFP3 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ĽUBICA s.r.o. 50982516 950,40 € 16.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0633/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 290,93 € 16.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0632/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 199,07 € 16.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0631/21 Fa za podlah.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LINEA s.r.o. 31336221 6 526,70 € 16.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0629/21 Fa za rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Jozef Forgáč - olympia 35275171 311,44 € 14.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0628/21 Fa za tlačivá Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ŠEVT a.s. 31331131 164,41 € 14.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0627/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 224,46 € 13.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0623/21 Fa za vyúčt.plynu 8/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 2 604,50 € 10.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0622/21 Fa za int.+nájom 9-10/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 25,00 € 10.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0625/21 Fa za energie 9/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,75 € 10.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFBV/0621/21 Fa za opravu Mercedesu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 182,40 € 10.09.2021 01.10.2021 Faktúra