Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0265/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 254,54 € 20.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0264/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 325,27 € 20.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0263/22 Fa za prezutie Octavia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 36,00 € 19.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0262/22 Fa za pneumatiky+prezutie Mercedes Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GIVIMA s.r.o. 50873601 490,80 € 19.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0261/22 Fa za inzeráty na prac.pozície Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Profesia, s.r.o. 35800861 718,80 € 19.04.2022 01.06.2022 Faktúra
DFBV/0260/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 24,22 € 14.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0259/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 166,56 € 14.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0258/22 Fa za WC sedátko Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SIKO KÚPEĽNE a.s. 43864074 76,14 € 14.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0253/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 954,34 € 13.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0254/22 Fa za vyúčt.plynu 3/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 9 802,30 € 13.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0256/22 Fa za vyúčt.energie 3/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 206,72 € 13.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0255/22 Fa za vyúčt.energie+úrok z omešk. 3/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 873,63 € 13.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0251/22 Fa za neobm.prístup do systému eZakazky Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 eBIZ Corp s.r.o. 35758643 348,00 € 13.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0247/22 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 DORSA s.r.o. 47874155 266,00 € 13.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0250/22 Fa za sl.požiarnej ochrany 3/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 205,20 € 13.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0249/22 Fa za sl.civil.ochrany 1-3/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 248,40 € 13.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0248/22 Fa za BOZP+PZS 3/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BOZPO s.r.o. 36332151 294,00 € 13.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0252/22 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 51,66 € 13.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0257/22 Fa za sieť.adaptér Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ALZA.sk s.r.o. 36562939 15,69 € 13.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DFBV/0244/22 Fa za obhliadku okien+dverí Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NARDOM s.r.o. 44634927 600,00 € 12.04.2022 09.05.2022 Faktúra