Faktúry
Počet záznamov: 10267
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0405/21 | oprava regulácie vykurovania v kotolni DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 692,19 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/21 | video-seminár Mzdový špeciál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PragmaSys | 47632470 | 48,00 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/21 | oprava kimatizácie na vozidle škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vlkovič Ivan - ASMIV | 17607213 | 330,58 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/21 | Záložný zdroj APC Back-ups 950VA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 129,00 € | 11.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/21 | PC servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 285,00 € | 11.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/21 | PC servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 180,00 € | 11.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/21 | školenie Starostlivosť o klientov s Alzheimerovým ochorením pre opatrovateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mgr.Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 160,00 € | 11.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/21 | odstránenie závad z opakovanej úradnej skúšky výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 1 440,00 € | 11.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/21 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 229,82 € | 11.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 366,32 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 463,10 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 84,24 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/21 | OOPP, pracovná obuv pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 814,94 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 919,75 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 969,72 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Slovensko | 31396674 | 3 149,37 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 321,31 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0389/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 134,54 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 282,54 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 151,15 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 198,37 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0385/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 039,21 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 99,17 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/21 | minerálna voda, oplátky - repre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 63,93 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/21 | potraviny - pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 22,69 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/21 | viacúčelový vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Čechovo SK | 51017156 | 327,36 € | 03.06.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 527,80 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 601,41 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 450,18 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra |