Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0502/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 122,40 € | 28.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 30,24 € | 27.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 291,24 € | 27.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0475/18 | termos nerez | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 601,68 € | 26.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0477/18 | obrusy - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Euromat SpJ. | 7541024197 | 594,16 € | 26.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 718,20 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0487/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 360,83 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0488/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 826,57 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0489/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 154,03 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0490/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 214,80 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0491/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 133,20 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0505/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 169,42 € | 26.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0506/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 7,37 € | 26.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0476/18 | poistné - mot. vozidlo MA 622DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 105,82 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0473/18 | pecené praciatko pre zamestnancov - dary | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kamenná pivnica | 47368241 | 342,00 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0478/18 | dorbné kuchynské vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 795,64 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/18 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 90,97 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 9,60 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 312,65 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0482/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 274,78 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra |