Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0525/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 618,43 € | 03.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0527/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 505,60 € | 03.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0528/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 23,62 € | 03.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0492/18 | termoizolačná nádoba bez výpýuste | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 669,60 € | 02.07.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0493/18 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 899,91 € | 02.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0494/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 619,37 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 44,17 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0496/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 209,99 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0497/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 180,30 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0498/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 229,98 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 361,49 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0500/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 853,99 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/18 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 29.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0501/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 281,86 € | 28.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0502/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 122,40 € | 28.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 30,24 € | 27.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0504/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 291,24 € | 27.06.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0475/18 | termos nerez | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 601,68 € | 26.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0477/18 | obrusy - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Euromat SpJ. | 7541024197 | 594,16 € | 26.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0486/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 718,20 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra |