Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10180
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0516/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 951,25 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0518/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 54,00 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0519/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 144,00 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0520/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 209,36 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0521/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 285,12 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0522/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 330,20 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0523/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 278,19 € | 11.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 164,24 € | 11.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 30,24 € | 11.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0567/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 393,22 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0510/18 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 10.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0511/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 126,00 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0512/18 | práca v kotolni DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 497,00 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0513/18 | práca v práčovni DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 4 448,81 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0514/18 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0524/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 617,58 € | 06.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0526/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 355,84 € | 06.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/18 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 118,00 € | 03.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0509/18 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 176,58 € | 03.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0517/18 | kancelárske poterby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 570,37 € | 03.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra |