Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0898/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 427,76 € | 15.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 32,32 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 177,07 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/18 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 581,60 € | 13.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/18 | el. energia nedoplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 783,64 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 112,73 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 340,77 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 204,89 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/18 | skartovačka / Hama/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sovacomp | 43175708 | 209,00 € | 09.11.2018 | 14.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/18 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 864,77 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/18 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 163,67 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/18 | gastor lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 259,87 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bartošek s.r.o. | 45663203 | 1 792,28 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 86,40 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/18 | služby technika BOZP + skrinka na kľúče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 333,60 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 509,45 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 219,77 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 271,08 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KON-RAD | 00684104 | 25,92 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/18 | maľovanie zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MAPEKA s.r.o. | 36688843 | 30 024,00 € | 06.11.2018 | 08.11.2018 | Faktúra |