Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0424/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 167,84 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 105,31 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 122,69 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 225,70 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 478,70 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,16 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 60,00 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 461,53 € | 23.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 22,63 € | 23.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 111,58 € | 23.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/20 | vývoz odpadu -február,marec,apríl,máj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 848,64 € | 23.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/20 | písací počítačový stôl s nadstavcom - 4ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | NATEX, Ing.Štefan Petrek | 35481854 | 548,00 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 660,55 € | 18.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 734,88 € | 18.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 207,00 € | 18.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 462,79 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 274,45 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0386/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 871,68 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 619,39 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra |