Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0231/22 | služby technika BOZP - marec 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/22 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 140,50 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 9 129,89 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 561,54 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 5 974,51 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/22 | oprava - el. umývacieho stroja a konvektomatu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 144,00 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 30.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 483,60 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 44,46 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 238,90 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | servisná prehliadka Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoteam | 35819464 | 170,20 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | PZP -octavia - MA622DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 124,40 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | 1 ks kuchynský drez, 2 ks vešiak | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 211,41 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | právne služby za mesiac marec 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 407,44 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 819,19 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 949,80 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 61,40 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 191,44 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |