Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0370/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 428,16 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 967,31 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 668,00 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 210,66 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 171,38 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 125,56 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 386,69 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 161,60 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/22 | oprava potr. výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 210,60 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/22 | poplatok za využívanie webhostingovej služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 90,58 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 710,52 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 525,47 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 85,50 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/22 | výmena klinového remeňa na pohon nožov traktorovej kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Gazda spol. s r.o. | 31882789 | 110,00 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 728,67 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 158,95 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 607,48 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 78,52 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 365,14 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 317,86 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra |