Faktúry
Počet záznamov: 4134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/20 | El.energia Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 06.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | kancel. potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 11,05 € | 06.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Prenájom múzeum Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 3,32 € | 04.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 18,00 € | 30.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Strav.lístky | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GGFS s.r.o | 47079690 | 1 820,70 € | 30.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | Dial. známky 25 ks | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Národná dialničná spoločnosť | 35919001 | 100,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | majolika | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenská ľudová majolika | 00167975 | 363,40 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | toner | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | LASER servis | 35755989 | 24,00 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Víno | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Zámocné vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 302,24 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Zem plyn Sv.Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 94,00 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Zem.plyn Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Vodné stočné Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 20,05 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | El.energia Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19,00 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Zúčt. el.energia Stupaa | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -11,65 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Vyúčt. zem.plyn Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -403,08 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Zem.plyn Sv. Jur | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -96,38 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Prenájom terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 20,00 € | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | El.energia Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 886,70 € | 15.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Konzult.VEma | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | vema, s.r.o | 31355374 | 26,94 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Kancelarske potreby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 694,78 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Vod.stoč. Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Vodárne a kanalizácie Stupava a.s. | 50107461 | 160,53 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | Vyučt.el.energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 578,26 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 72,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Mzdový účtovník | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 09.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 40,76 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | Internet, telefón XII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 81,18 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | BOZ XII.2019 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | Mobily XII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 282,17 € | 03.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | Monitoring budov XII.19 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 180,60 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | Servis kamer. systémov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Netcam, s.r.o | 50309838 | 360,00 € | 30.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra |