Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0023/24 kancelárske potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 62,24 € 09.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0021/24 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 932,66 € 08.02.2024 08.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0020/24 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 591,86 € 08.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0022/24 Precenenie CR na akciu "Vymaľovanie fasády budovy školy" Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Stavro - Ing. Vavrinec Milan 30941067 200,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0017/24 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 54,00 € 05.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFBV/0019/24 VIP tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 05.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0018/24 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 05.02.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0016/24 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 303,24 € 02.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFBV/0015/24 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 332,50 € 02.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFSF/0001/24 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 79,80 € 02.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0014/24 toner do tlačiarne kancelária Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RESIST spol s.r.o. 45891095 46,80 € 30.01.2024 17.02.2024 Faktúra
DFBV/0013/24 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 22,00 € 26.01.2024 17.02.2024 Faktúra
DFBV/0012/24 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 54,00 € 26.01.2024 20.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0011/24 SPP vyúčtovanie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 236,85 € 19.01.2024 09.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0010/24 Licencia VEMA Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 14,88 € 19.01.2024 09.02.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0009/24 BVS zrážky vyúčtovanie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 108,93 € 16.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0002/24 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 12.01.2024 08.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0008/24 EduPage eGoverment modul Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ASC Applied Software Consultans s.r.o. 31361161 288,00 € 12.01.2024 09.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0006/24 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 591,86 € 12.01.2024 08.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/24 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 865,12 € 12.01.2024 08.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra