Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0169/23 | Tlačivá k maturitám | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 216,38 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/23 | toner do telocvične | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RESIST spol s.r.o. | 45891095 | 117,60 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 170,38 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/23 | edukačné učebnice SLJ Kuliferdo | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RAABE | 0019 | 173,00 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | správa IT | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 246,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/23 | záloha dát | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Magic Solutins | 44632711 | 17,88 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/23 | edukačné učebnice SLJ | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Preskoly.sk | 51692881 | 374,40 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/23 | edukačné učebnice ANJ B1 | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Taktik | 45258768 | 322,50 € | 06.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/23 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 982,43 € | 06.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 06.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/23 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 154,97 € | 06.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/23 | réžia na obedy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 223,75 € | 03.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/23 | VIP Tel | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 7,00 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/23 | BOZP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | LUKA TEAM s r.o. | 0005 | 80,00 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/23 | strava SF | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 53,70 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/23 | dofinancovanie stravy | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SOŠVO Modra | 00162311 | 204,06 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/23 | BVS zrážky | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 70,21 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 50,00 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | orange | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Orange Slovensko | 0009 | 22,00 € | 28.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra |