Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2416

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0169/23 Tlačivá k maturitám Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SEVT 0021 216,38 € 12.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 toner do telocvične Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RESIST spol s.r.o. 45891095 117,60 € 12.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 170,38 € 12.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 BVS TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 19,56 € 12.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 edukačné učebnice SLJ Kuliferdo Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RAABE 0019 173,00 € 12.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 správa IT Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 246,00 € 10.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 záloha dát Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Magic Solutins 44632711 17,88 € 10.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 edukačné učebnice SLJ Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Preskoly.sk 51692881 374,40 € 09.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 edukačné učebnice ANJ B1 Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Taktik 45258768 322,50 € 06.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 982,43 € 06.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 154,97 € 06.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 154,97 € 06.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 223,75 € 03.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 VIP Tel Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 VM Telecom s.r.o. 35837594 7,00 € 03.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 03.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFSF/0007/23 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 53,70 € 03.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 dofinancovanie stravy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 204,06 € 03.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 BVS zrážky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 70,21 € 03.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 50,00 € 03.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 22,00 € 28.09.2023 20.10.2023 Faktúra