Faktúry
Počet záznamov: 12187
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0033/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 130,22 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0013/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 48,55 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | servítky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 96,10 € | 25.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | učebnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 411,51 € | 25.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 35,48 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0011/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 12,19 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0012/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 233,60 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 365,11 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 1 516,91 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 61,00 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0010/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 96,70 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 528,90 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 425,65 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0006/23 | pet fľaše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BS vinárske potreby s.r.o | 46742263 | 100,80 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0005/23 | fľaše EUROPEA | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 572,00 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | servis vis | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 72,00 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 36,30 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0009/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 34,98 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 602,75 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0008/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 353,15 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 658,13 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 503,00 € | 20.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CLEAN Tonery s.r.o. | 35891866 | 272,86 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 839,51 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 198,43 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 126,34 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0007/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 262,13 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | mapa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WORLD MAPS, s.r.o. | 46297961 | 38,50 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | plyn škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 587,00 € | 20.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | čist.pros, kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 243,29 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra |