Faktúry
Počet záznamov: 12187
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0208/22 | mat.do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 36,98 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0841/22 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 17,11 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0207/22 | webové stránky-eshop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 2 250,00 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0205/22 | všeob.mat.-pet fľaše,filtr.dosky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 140,85 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0843/22 | správa PC siete za 12/22 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0417/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 179,01 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0206/22 | príbory,naberačky,vidličky lopatky, | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TOMDUS, s.r.o. | 53795024 | 603,50 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0419/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 170,61 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0840/22 | tlačiareň Xerox 4ks | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 084,80 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0842/22 | tlač vianočných pozdravov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 124,80 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0418/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 245,76 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0836/22 | revízia komínov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peklo Pelikan Dusan | 34473572 | 162,00 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0839/22 | konzultácie-zabezpečovanie vysokej skúsenosti študentov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Meinstrim s.r.o. | 48146692 | 720,00 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0837/22 | všeobecný materiál na drobné opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 94,67 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0416/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 566,38 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0415/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 203,35 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0838/22 | všeob.materiál na drob.opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 403,10 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0835/22 | náradie pre UA žiakov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 167,59 € | 15.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0015/22 | darčeky pre zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 23,50 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0833/22 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 399,00 € | 15.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0832/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 14.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0204/22 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 14.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0834/22 | makadám | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TURAY PLUS, s.r.o. | 35875101 | 145,85 € | 14.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0414/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 845,60 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0413/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 512,89 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0831/22 | generálna oprava kotla KDVE 100 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BH Technológie, s.r.o. | 52005828 | 11 899,20 € | 14.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0408/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HYZA a.s. | 31562540 | 427,20 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0412/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 556,44 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0411/22 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 573,86 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0203/22 | poistenie MAX škoda FABIA autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 196,98 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra |