Faktúry
Počet záznamov: 12187
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0052/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 505,35 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/23 | plyn Š+ŠJ+ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 44 654,98 € | 07.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 309,60 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | degoržovací kľúč | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Wine Centrum, s.r.o. | 47469919 | 67,20 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | reklamné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BaSec s.r.o. | 50457829 | 42,00 € | 07.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Business Marketing service, s.r.o | 44993986 | 900,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | správa it | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BW com s.r.o. | 53525671 | 1 506,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 07.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 1 033,00 € | 07.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | dofinancovanie obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 261,46 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | réžia za stravu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 1 078,35 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | strava Eramus+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 475,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 903,56 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | servisné služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | letenky Viedeň-Paríž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 752,44 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | letenky Madrid Erasmus+ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | pelicantravel.com s.r.o. | 35897821 | 2 275,32 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 20,35 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | plachty,obliečky,uteráky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.sk | 04788494 | 2 176,72 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 753,63 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | phl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 477,34 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | tlač leták,logo školy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 110,40 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 298,78 € | 04.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 388,67 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 239,52 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Metro Cash and Carry SR s.r.o | 45952671 | 325,73 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | elek.škola dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 95,48 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | plyn ši byt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 9,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 908,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/23 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 726,74 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra |