Faktúry
Počet záznamov: 12187
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0149/23 | za kurz autoškoly č. 5/2022 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 464,33 € | 31.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0078/23 | za kurz autoškoly č.1/2023 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 58,50 € | 30.07.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/23 | diáre | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 204,92 € | 28.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0417/23 | operadlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 12,00 € | 27.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0416/23 | maľovanie kuchyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jajcay Stefan | 11694360 | 895,00 € | 26.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/23 | maľovanie telocvične | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jajcay Stefan | 11694360 | 4 792,00 € | 26.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/23 | sedák, operadlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 30,00 € | 24.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/23 | šatníkové skrine | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 2 588,40 € | 24.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/23 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 678,34 € | 24.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0409/23 | čistiace a kancel.potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 203,83 € | 21.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/23 | umývací pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 204,00 € | 21.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0411/23 | réžia obedy 7/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 57,50 € | 21.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/23 | dofinancovanie obedy 7/23 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 52,44 € | 21.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0407/23 | učebnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 008,50 € | 19.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0147/23 | kávovar SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 322,79 € | 18.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0146/23 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/23 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | POIP s.r.o. | 36748315 | 183,36 € | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/23 | oprava okna vrátnica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | demistav spol. s r.o. | 44043279 | 1 290,00 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/23 | plyn Škola, ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 420,94 € | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0145/23 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 213,09 € | 13.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/23 | elektrika Škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31,56 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/23 | elektrika Škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,12 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/23 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 135,70 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/23 | elektrika ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 301,59 € | 12.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/23 | náklady súviesiace s akciou | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 144,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/23 | služby Office 365 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 66,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/23 | voda SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,54 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/23 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 100,55 € | 11.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/23 | tlačivá ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 486,70 € | 11.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |