Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0080/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 304,19 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | Prenájom kopírovacie stroja a vyhotovenie fotokópií 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | AB Copy s.r.o. | 35839732 | 318,53 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | Hygienické utierky do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | Toaletný papier do dávkovačov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 106,63 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 277,03 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
VO/0036/22 | Objednávka: Katrin priem. kotúč 2vrst. 150m návin - hygien. utierky 20bal á 6ks Savo original 1,2l/6ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 444,24 € | 05.05.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0108/22 | Plyn Športová 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 138,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | Plyn Lichnerova 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 25,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 253,10 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 376,55 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 617,31 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0076/22 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEÁK food s.r.o. | 44733488 | 235,54 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
VO/0034/22 | Objednávka: hyg. utierky Maxipro jednov.410m návin 1 balenie/6ks hyg. utierky Mini jednov. 90m návin 1 bal/12ks hyg. utierky Max 2vrstv, 1 bal/6ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,88 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
VO/0035/22 | Objednávka: kop. papier 80g A4 50bal Katrin priem. kotúč Clasic Maxi 2v 1bal/6ks Okenu 750ml 1krab/14ks Savo 1,2l/6ks 1krab. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 288,14 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
VO/0033/22 | Objednávame: hygienické utierky do dávkovačov 2 bal. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 90,58 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
VO/0032/22 | Objednávka: toalet. papier do dávkovačov 2 bal penové mydlo 1100ml do dávkovačov 6 ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 106,63 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0105/22 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. | 52695352 | 120,00 € | 01.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | Výkon zodpovednej osoby 5/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 37,86 € | 30.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/22 | Zneškodnenie biologického odpadu 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 58,92 € | 30.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |