Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4921

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0006/23 Na základe prieskumu trhu u Vás objednávame: Tlač letákov 500ks,200g mat. A5 Tlač brožúr 500ks ,135g lesk, zložené 3x po kratšej strane Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 0,00 € 27.01.2023 31.01.2023 Objednávka
VO/0005/23 Objednávame u Vás prečistenie potrubia od pisoárov -2 ks. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 VL Partners s.r.o. 53383494 0,00 € 26.01.2023 31.01.2023 Objednávka
DFSJ/0008/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 895,55 € 24.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0009/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 368,90 € 24.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0010/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 604,58 € 24.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 OK OAJ - ceny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KNIHOMOL, s.r.o. 47437731 95,73 € 24.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 OK OAJ - ceny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KNIHOMOL, s.r.o. 47437731 59,99 € 24.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MIRO TOUR s.r.o. 31595332 6 450,00 € 23.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0006/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 1 128,46 € 20.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0004/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 258,50 € 20.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0005/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 606,38 € 20.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0003/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 701,66 € 20.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 Plyn Športová vyúčtovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 215,65 € 20.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 Plyn vyúčtovanie Lichnerova Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 12,96 € 20.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0007/23 Vozík, polica Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 602,40 € 20.01.2023 03.02.2023 Faktúra
VO/0004/23 Objednávame angl. knihy: The Secret History 1ks Maybe Now 1ks Maybe Someday 1ks Ugly Love 1ks All Your Perfects 1ks Dream Town 1ks Sweet Revenge 1ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KNIHOMOL, s.r.o. 47437731 95,73 € 17.01.2023 24.01.2023 Objednávka
DFSJ/0002/23 Toner, zobrazovací valec Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Martin Čechovič CM servis 37291602 135,60 € 17.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 1/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 217,03 € 17.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 Plyn Lichnerova vyúčtovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 078,42 € 17.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0001/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 536,25 € 13.01.2023 03.02.2023 Faktúra