Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4354

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0027/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 324,21 € 17.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0044/22 Plyn Lichnerova 1/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 567,80 € 17.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0043/22 Hygienické utierky do dávkovačov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 100,00 € 17.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0042/22 Toaletný papier, čistiace prostriedky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 167,14 € 17.02.2022 21.02.2022 Faktúra
VO/0010/22 Kružidlo Noris 3ks, poštová obálka Victoria TC4 Etikety Victoria 70x36 3ks pravítko Linex RR1000 valivé 9ks, Poštová obálka Victoria bublinková F/16 balenie 5ks 4 balenia kružidlo staedtler mars comfort Neon modro-zelené 1ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Alza.cz 27082440 109,04 € 14.02.2022 15.02.2022 Objednávka
VO/0011/22 Objednávame 2 balenia toal. papierov do dávkovačov, Sidolux profesional pre domy a autá 10 ks Leifheit -návlek na mopy 4 ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 167,14 € 14.02.2022 16.02.2022 Objednávka
VO/0012/22 Objednávame 3 balenia hygienických utierok do dávkovačov. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 100,00 € 14.02.2022 16.02.2022 Objednávka
DFBV/0040/22 Služby počítačovej siete SANET 1-3/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SANET 17055270 150,00 € 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0041/22 Knižné poukážky - súťaž Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KNIHOMOL, s.r.o. 47437731 70,00 € 14.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0039/22 Telefonické služby - mobil 1/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 11,79 € 11.02.2022 21.02.2022 Faktúra
DFBV/0038/22 Vodné, stočné, zrážky Lichnerova 1/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 270,97 € 10.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0035/22 Telekomunikačné služby 1/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 19,20 € 09.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0037/22 Elektrina Lichnerova 1/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 450,27 € 09.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0036/22 Prenájom kopírovacieho stroja, vyhotovenie fotokópií 1/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 162,35 € 09.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFSJ/0020/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 424,12 € 09.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFSJ/0021/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 206,09 € 09.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFSJ/0022/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 89,82 € 09.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0034/22 Revízia komínov a plynových spotrebičov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 105,00 € 08.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFBV/0033/22 Servisne služby - IT 1/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 08.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFSJ/0024/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 315,53 € 03.02.2022 18.02.2022 Faktúra