Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4519

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0103/22 Vodné, stočné Športová 3-4/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 43,45 € 29.04.2022 13.05.2022 Faktúra
DFSJ/0073/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 635,17 € 29.04.2022 13.05.2022 Faktúra
VO/0031/22 Objednávame spotrebný elektrikársky a údržbársky materiál. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 37,86 € 29.04.2022 25.05.2022 Objednávka
DFSJ/0072/22 Čistiaci, dezinfekčný a ostatný materiál ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 LUMAX, s.r.o. 36675148 504,00 € 27.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFSJ/0071/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 208,86 € 26.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFSJ/0069/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 523,11 € 26.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFSJ/0068/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 246,56 € 26.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFSJ/0070/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEÁK food s.r.o. 44733488 166,68 € 26.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania v rámci projektu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Nexus Consulting, s.r.o. 46474561 1 200,00 € 25.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFSJ/0066/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 72,53 € 22.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 696,01 € 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFSJ/0065/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 602,27 € 21.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFSJ/0067/22 Zneškodnenie biologického odpadu 1-3/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 176,76 € 21.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFSJ/0064/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 468,70 € 20.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFSJ/0063/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 156,91 € 20.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 3-4/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 293,77 € 19.04.2022 22.04.2022 Faktúra
VO/0030/22 Objednávka: rukavice vinylovém M 5bal Krystal Sanan 5l band 1ks násada hlinníková 1ks toal. pap. jumbo 2vrs. 6ks čepiec biely 1ks návleky na topánky modré 1ks alobal 60cmx100m 1ks univer. vrecká s učami 21x12x45cm 5 rol. servítky 33x33/2vrstv. 32 bal Savo 4kg dezinf. 2ks Jar 5l 3ks Bonux 1,4kg 6ks kuch. utierky 2vrstv. 12ks servítky 33x33cm 1vrstv, 1 bal stierka na podlahu 60cm 1ks krystal WC 5l 1ks Gymnázium A. Bernoláka 00160326 LUMAX, s.r.o. 36675148 504,00 € 19.04.2022 26.04.2022 Objednávka
DFBV/0099/22 Telefonické služby - mobil 3/2022 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 46,00 € 14.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFSJ/0061/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 236,16 € 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFSJ/0060/22 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 567,97 € 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra