Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0111/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 79,30 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 41,29 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 400,66 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 440,85 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/21 | Zneškodnenie biologického odpadu 5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 78,24 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | JUSPA s.r.o. | 36752991 | 221,39 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/21 | Stravné - soc. odkázané deti | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 94,90 € | 28.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 354,40 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 53,54 € | 28.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
VO/0036/21 | Objednávame drobný spotrebný elekrický,údržbársky materiál,hyg. tovar v mesiaci máj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 41,29 € | 26.05.2021 | 03.06.2021 | Objednávka | |||||
DFSJ/0017/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 320,74 € | 25.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 418,29 € | 25.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
VO/0037/21 | Objednávame v mesiaci máj drobný údržbársky tovar. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 79,30 € | 25.05.2021 | 03.06.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0107/21 | Návleky na mop, tyč k mopu, toaletný papier | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 99,60 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/21 | Elektroinštalácia v kancelárii, materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 176,64 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/21 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 648,74 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/21 | Toner, batéria, záložný zdroj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 188,16 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 362,54 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 284,67 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 115,68 € | 20.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra |