Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4519

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0122/21 Hygienické utierky, toaletný papier Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 99,96 € 09.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 Odstraňovač vodného kameňa Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 99,58 € 09.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 Servisné služby IT 5/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 09.06.2021 14.06.2021 Faktúra
VO/0042/21 Objednávka na vypracovanie projektu na rekonštrukciu betónovej plochy pod plánovaným prístreškom pre bicykle a kolobežky. Projektové práce sa týkajú realizácie projektu CLIMECO GAB s č. ACC03P05.Jestvujúca bet. plocha sa najprv odstráni ručnými mechanizmami, okraje sa zarovnajú, vykonajú sa výkopy pre základové pásy, zemný podklad sa zhutní a pripraví na betonáž. Vybetonuje sa konštrukčne vystužená doska, hr. 150mm betonáž základového pásu prebehne spolu s betonážou dosky napojenie na okolitú plochu bude plynulé pracovná škára sa prizná a vyplní tmelovým materiálom Gymnázium A. Bernoláka 00160326 GALIKaec s.r.o. 53524608 75,00 € 09.06.2021 21.06.2021 PaedDr. Zuzana Synaková Riaditeľ Objednávka
DFBV/0119/21 Telekomunikačné služby 5/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 19,40 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0120/21 Elektrina Lichnerova 5/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 619,68 € 08.06.2021 10.06.2021 Faktúra
VO/0041/21 Objednávka čistiacich potrieb: Krystal 5l mydlový 2ks Cleamen 5l na podlahy s leskom 6ks Savo original 1,2l 10 ks Vrece 70x110 modre 25ks/rol 4 rol Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 87,53 € 07.06.2021 14.06.2021 Objednávka
DFBV/0118/21 Vyhotovenie fotokópií, nájom kopírky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 249,64 € 04.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFSJ/0025/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 338,91 € 04.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFSJ/0024/21 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 216,43 € 04.06.2021 10.06.2021 Faktúra
VO/0039/21 Objednávame čistič na okná s rozprašovačom 750ml 9ks á 1,04€ bez DPh a čistič na okná 1 bandasku 5l á 5,39€ bez DPH. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 17,70 € 04.06.2021 09.06.2021 Objednávka
VO/0040/21 Objednávame 1 krab/18ks Antarctic odstr. vodného kameňa 2,28€/ks bez DPH a 1 krab./18 ks Sanitárnu čistiacu penu s rozpraš. 2,33€/ks bez DPH Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 99,58 € 04.06.2021 09.06.2021 Objednávka
DFBV/0117/21 Vybudovanie dopadovej plochy, obrubníkov, výkopové práce, úprava okolia Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OCTOPUS INVEST s.r.o. 47552433 3 015,60 € 03.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0113/21 Školenie - personálna práca Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Regionálne vzdelávacie centrum 31103031 40,00 € 02.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0115/21 Plyn Lichnerova 6/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 25,00 € 02.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0114/21 Plyn Športová 6/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 138,00 € 02.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0116/21 Oprava strechy a strešných okien Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Business Funding Solutions, s. r. o. 45926174 15 000,00 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
VO/0038/21 Objednávame hygienické utierky do dávkovačov 6 ks á 9,20€/ks toaletný papier do dávkovačov 1 bal/ 6ks á 28,10€/bal Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 99,96 € 02.06.2021 08.06.2021 Objednávka
DFBV/0112/21 Výkon zodpovednej osoby 6/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0109/21 Vodné, stočné Športová 4-5/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 38,64 € 31.05.2021 10.06.2021 Faktúra