Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4519

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0154/21 Vodné, stočné, zrážková voda Lichnerova 5-6/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 302,35 € 22.07.2021 03.08.2021 Faktúra
DFSJ/0040/21 Oprava tlačiarne - Zobrazovací valec Samsung Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Martin Čechovič CM servis 37291602 38,40 € 20.07.2021 23.07.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 Oprava podlahy v kuchyni - brúsenie, penetrácia, epoxidový náter Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AGORA s.r.o. 52833071 2 700,00 € 15.07.2021 19.07.2021 Faktúra
DFBV/0151/21 Vodné, stočné a zrážková voda Lichnerova 6-7/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 292,70 € 14.07.2021 19.07.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 Plyn Lichnerova 6/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 747,47 € 14.07.2021 19.07.2021 Faktúra
DFBV/0150/21 Búracie práce Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vojtech Maczeák 31112820 96,00 € 14.07.2021 19.07.2021 Faktúra
DFSF/0001/21 Prenájom priestorov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Milan Buday ml. 43781675 725,00 € 13.07.2021 19.07.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 Mobil 6/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 18,42 € 13.07.2021 19.07.2021 Faktúra
VO/0055/21 Na základe víťaznej cenovej ponuky u Vás objednávame práce na zákazku: Výmena podlahy v školskej kuchyni v budove GAB Senec Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AGORA s.r.o. 52833071 0,00 € 12.07.2021 16.08.2021 Objednávka
DFBV/0147/21 Telekomunikačné služby 6/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovak Telekom 35763469 19,85 € 09.07.2021 19.07.2021 Faktúra
DFBV/0148/21 Elektrina Lichnerova 6/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 605,48 € 09.07.2021 19.07.2021 Faktúra
DFBV/0144/21 ASC Agenda Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ASC Applied Software s.r.o. 31361161 529,00 € 09.07.2021 19.07.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 Toaletný papier do dávkovačov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 97,92 € 09.07.2021 19.07.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 Mydlo a toaletný papier do dávkovačov Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 99,84 € 09.07.2021 19.07.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 Elektrina Športová 7-9/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 166,12 € 08.07.2021 19.07.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Ľudovít Gereg - Servis 30483042 95,00 € 07.07.2021 19.07.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 Servisné služby IT 6/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 365partner s.r.o. 52316769 380,00 € 07.07.2021 19.07.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 Prenájom kopírovacieho stroja, vyhotovenie fotokópií 6/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 181,56 € 06.07.2021 19.07.2021 Faktúra
VO/0054/21 Objednávame u Vás vodárenské práce na zistenie stavu zatekania v triede. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vojtech Maczeák 31112820 96,00 € 05.07.2021 14.07.2021 Objednávka
DFBV/0139/21 Plyn Lichnerova 7/2021 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 25,00 € 02.07.2021 19.07.2021 Faktúra