Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5466

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0016/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 393,30 € 30.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0015/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 830,03 € 30.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 Stravné GAB, ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 901,80 € 30.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 Vodné, stočné Športová 1/2023 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 43,45 € 29.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 Školenie PAM Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 60,00 € 29.01.2023 03.02.2023 Faktúra
VO/0006/23 Na základe prieskumu trhu u Vás objednávame: Tlač letákov 500ks,200g mat. A5 Tlač brožúr 500ks ,135g lesk, zložené 3x po kratšej strane Gymnázium A. Bernoláka 00160326 AB Copy s.r.o. 35839732 0,00 € 27.01.2023 31.01.2023 Objednávka
VO/0005/23 Objednávame u Vás prečistenie potrubia od pisoárov -2 ks. Gymnázium A. Bernoláka 00160326 VL Partners s.r.o. 53383494 0,00 € 26.01.2023 31.01.2023 Objednávka
DFSJ/0008/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 895,55 € 24.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0009/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 368,90 € 24.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0010/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 604,58 € 24.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 OK OAJ - ceny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KNIHOMOL, s.r.o. 47437731 95,73 € 24.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 OK OAJ - ceny Gymnázium A. Bernoláka 00160326 KNIHOMOL, s.r.o. 47437731 59,99 € 24.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 Lyžiarsky kurz - ubytovanie, stravovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MIRO TOUR s.r.o. 31595332 6 450,00 € 23.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0006/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 1 128,46 € 20.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0004/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Mabonex Slovakia s.r.o 31428819 258,50 € 20.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0005/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 606,38 € 20.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0003/23 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 701,66 € 20.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 Plyn Športová vyúčtovanie Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 215,65 € 20.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 Plyn vyúčtovanie Lichnerova Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 12,96 € 20.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFSJ/0007/23 Vozík, polica Gymnázium A. Bernoláka 00160326 TELESYS Slovakia spol. s r.o. 31333079 602,40 € 20.01.2023 03.02.2023 Faktúra