Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4519
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0089/21 | Objednávame u Vás 1 krab/6ks dezinfekčného prostriedku do autom. dávkovačov á 9,80€/ks bez DPH. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 70,56 € | 14.10.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0229/21 | Vodné, stočné, zrážková voda 8-9/2021 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,56 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/21 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/21 | Telekomunikačné služby - mobil 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,62 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0088/21 | Objednávame u Vás spotrebný hygienický a čistiaci materiál: 5 x Rukavice VINYLOVÉ nepudr. M /100ks 24.48 € 7 x Handra podlahová biela 6.132 € 1 x Rukavice mikrotén.L box /500ks 2.5008 € 1 x Krystal Sanan classic - 5l 7.5619 € 2 x Rukavice TPE veľ. M /200ks 15.7992 € 2 x Rukavice TPE veľ. L /200ks 15.7992 € 12 x KRYSTAL 600g čistiaci krém 37.3932 € 10 x Utierka univerzálna 32x38cm /zelená /5ks 15.216 € 10 x Univerzálne vrecká s ušami 21x12x45cm /120ks LUMAX 15.288 € 12 x Univerzálny prostriedok na podlahy 750ml-SAVO 43.92 € 20 x Drátenka okrúhla 40g/ks 13.73 € 32 x Servítky 33x33cm /2vrst. /250ks biele skladané 1/8 167.2224 € 5 x Utierka univerzálna 32x38cm /modrá /5ks 7.608 € 5 x Utierka univerzálna 32x38cm /žltá /5ks 7.608 € 2 x JAR 5l 34.8834 € 24 x JAR 900ml 80.3448 € 12 x Fixinela 500ml 31.374 € 12 x SAVO 1,2 l 40.1616 € 10 x Univerzálna utierka / 3ks 7.449 € 1 x Tanet SR15 na podlahy 5l 44.0216 € Celkom za tovar 618.4931 € GLS Slovakia Do 48 hodín 0 € Dobierka 0 € Celková suma 618.4931 € | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 618,52 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
VO/0091/21 | Objednávame u Vás tonery: 052,RM1-6397, RM1-6414 spolu s opravou tlačiarne Canon. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 102,60 € | 13.10.2021 | 21.10.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0227/21 | Jednorázové rukavice | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 17,88 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/21 | Penové mydlo | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 93,60 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/21 | Elektrina Lichnerova vyúčtovanie 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 317,79 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/21 | Plyn Lichnerova 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 892,15 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/21 | Servisné služby IT 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 134,66 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 598,30 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 835,32 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/21 | Zneškodnenie biologického odpadu 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 75,72 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/21 | Telefonické služby 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,32 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/21 | Elektrina Športová 10/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,12 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/21 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 658,91 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0086/21 | Objednávame 1 balenie jednorazových rukaví Nitril 100ks/bal. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 17,88 € | 07.10.2021 | 12.10.2021 | Objednávka | |||||
DFBV/0220/21 | Verejná správa SR | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra |