Faktúry
Počet záznamov: 23155
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K/0215/23 | STORNO fa.č. K/0199/23 - nesprávna fakturácia DPH - Časť 1 - javisková technológia - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | -684 186,77 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0916/23 | elektronické stravné lístky za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 9 060,28 € | 05.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0920/23 | spravodajský servis - od 01.08.2023 - 31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 500,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0915/23 | vyúčtovanie za 08/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 5 243,67 € | 05.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0913/23 | použitie palivových kariet Shell - 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 838,19 € | 05.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0912/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.08.2023- 31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0917/23 | uhradené v hotovosti - odborné posúdenie - príčiny technickej netesnosti streš. konštr. Gymn. Hubeného 23, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Terézia Kittová, PhD. | 00000000 | 300,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0914/23 | za servisné práce na (EZS) a systéme kontroly vstupu (SKV) v objekte BSK,Sabinovská 04.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 05.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0918/23 | uhradené v hotovosti - kancelárska stolička 6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 828,00 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0909/23 | prenájom výdajníka - 8/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 05.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0919/23 | uhradené v hotovosti - Manfrotto Advanced Holster M | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | 36638137 | 34,40 € | 05.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
K/0214/23 | Časť 1 - javisková technológia - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | 821 024,12 € | 05.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0911/23 | el. energia 09/2023 Dubová,Zámocka ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 145,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0910/23 | el.energia 09/2023-Lok.Duchonka1132-Prašice 956 22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0921/23 | Samofinancovanie_SK-Program Multisport 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 378,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0904/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.08.2023 - 31.08.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 242,02 € | 04.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
B/0903/23 | vodné, stočné, zrážky za obd. 1.08.2023-31.08.2023 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 229,09 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0902/23 | zrážkový úhrn za 08/2023-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 124,21 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0907/23 | inzercia v "Staromestské noviny" 08-09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 00603147 | 560,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
D/0178/23 | pripoistenie MTV v rámci projektu COVP Ivanka pri Dunaji-časť Zálesie od 15.07.2023 do 14.07.2024 - doplatok (dodatok č.2) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 383,31 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0908/23 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 08/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0906/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.09.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0905/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.09.2023-30.09.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 148,38 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
B/0901/23 | nájomné za obdobie 09/2023, energie a služby za 09/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
D/0177/23 | daň z nehnuteľnosti na rok 2023 v zmysle Rozhodnutia č. 1/23/017728-36/56/826153 - 3 splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 102 166,63 € | 31.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
D/0176/23 | poplatok za KO- rok 2023- 4.splátka- Jankolova, Sabinovská,Rovniankova,Nobelova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 130,94 € | 31.08.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
D/0174/23 | el.energia 10/2023-Rovniankova 1- pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 50,00 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
D/0173/23 | el.energia 10/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 000,00 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
D/0172/23 | el.energia 10/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 350,00 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
D/0171/23 | el.energia 10/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,00 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |