Faktúry
Počet záznamov: 23241
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0680/15 | za znalecký posudok - ZP 19/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 113,18 € | 26.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0675/15 | kurz anglického jazyka-zam.odboru INTERACT-za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 23,20 € | 26.05.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0681/15 | HP E6D70AA Universal Charging Port Replicator-12ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 1 920,00 € | 26.05.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0670/15 | Folder-1250ks,pero INTERACT-2500ks,poznámkový blok-2500ks,samolepiaci blok-2500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GIAROO SLOVAKIA,s.r.o. | 46236261 | 3 290,00 € | 25.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0674/15 | VYÚČTOVANIE k Z/0018/15 Zmluva o spolupráci a propagácii - OBLIEHANIE BRATISLAVY NAPOLEONOM - 206.výročie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABBY ART, s r. o. | 35789085 | 23 950,00 € | 25.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0671/15 | SIM karty-16ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 0,38 € | 25.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
D/0070/15 | el.energia 06/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 25.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
D/0069/15 | el.energia 06/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 25.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
D/0068/15 | preddavková platba za odber tepla - 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 540,00 € | 25.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0672/15 | BSK na ľade-turnaj 11-.25.04.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZLL-Sport,s.r.o. | 44860935 | 1 494,00 € | 25.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0669/15 | prenájom rohoží za obd. 20.04.2015-17.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 25.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0668/15 | vodné,stočné,zrážky od 01.04.2015-30.04.2015--Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 229,49 € | 25.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0673/15 | zverejnenie prac.ponuky:Vedúci odd. cestovného ruchu na obd.20.05.-03.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 25.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0663/15 | zabezpečenie deratizácie v objektoch úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E., s.r.o. | 36735612 | 1 176,00 € | 22.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0664/15 | za používanie PSOV za obdobie I.Q.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 218,36 € | 22.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0667/15 | náklady za energie,OLO byt ZS Rovniakova za obd.01-03/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 753,04 € | 22.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0666/15 | PHONE Alcatel-Lucent 8038-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 1 188,00 € | 22.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0665/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.03.-02.04.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 50,72 € | 21.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0661/15 | tonerové náplne HP Q5949A-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 580,00 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0662/15 | tonerové náplne HP Q4092A-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 740,00 € | 21.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | |||||
K/0009/15 | na základe Kúpnej a Licenčnej zmluvy č.2013-392-SARP,Projekt Zriadenie jednot.tarif.sys BID u správ.želez.infraštruktúry-Železníc SR-Označovač(hardvér a softvér)60 ks,Automat(hardvér a softvér)-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 417 120,00 € | 21.05.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
B/0659/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.04.2015-30.04.2015)-(01.05.2015-31.05.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 225,60 € | 21.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0660/15 | za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.05.2015 - 31.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 193,56 € | 21.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0655/15 | zabezpečnie spracovania dokumentu-Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H-AC Projekt s.r.o. | 44013426 | 18 960,00 € | 20.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0657/15 | DOBROPIS-zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -17,62 € | 20.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0658/15 | STORNO k f.č.B/1835/14-faktúra nebola vystavená v súllade so zmluvou č. 2009/201/EKO-implementačné služby spojené s migráciou dát na V4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | -6 360,00 € | 20.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | |||||
B/0654/15 | služba flexibilný vývoj-KEEP-2012-2015-Acceptance Protocol no. 07-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 1 317,36 € | 20.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0653/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 04/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 20.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0652/15 | serverový hosting za 04/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 20.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
B/0656/15 | vodné, stočné, zrážky od16.04.2015 - 15.05.2015 Jankolova DJ/6, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 187,48 € | 20.05.2015 | 02.06.2015 | Faktúra |