Faktúry
Počet záznamov: 23228
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1342/15 | za servisné práce na (EZS) a (PTV )-Sabinovská 16-14.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 115,51 € | 22.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1338/15 | na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 22.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1343/15 | seminár-Zmeny v správe dokumentov na Slovensku-p.Gazdíková-21.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 56,00 € | 22.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1332/15 | poistenie zodpovednosti za škodu za obd.02.09.2015-01.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 580,89 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0116/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 21.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0118/15 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 21.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1339/15 | telekomunikačná tech.- zn.Modem HUAWEI E3533-19ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 456,00 € | 21.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1336/15 | Bratislava nočný beh-7.ročník Telekom Night Run-11.9.-12.9.2015-na základe Zmluvy-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BE COOL,s.r.o. | 35751452 | 6 000,00 € | 21.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1333/15 | magnetické tabuľe-6 ks,magnetky-6 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 294,55 € | 21.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1331/15 | mob.telefóny zn.Lenovo A536-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 934,00 € | 21.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1337/15 | paušálna mesačná platba za služby - 08/2015,kabeláž v kan.priestoroch a káblovanie prepoja medzi budovami | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 3 336,00 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1340/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -15,52 € | 21.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1334/15 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-24.4.2015-p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 708,86 € | 21.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1335/15 | ubytovanie Hotel Scherer, Salzburg-27.09.-29.09.2015 - p. Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 249,00 € | 21.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0119/15 | preddavková platba za odber tepla - 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 270,00 € | 21.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0117/15 | koncesionárske poplatky za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 21.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1330/15 | vyúčtovanie za dodávku vody za obdobie 01.07.-04.08.2015-Krásnohorská,Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,50 € | 18.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
K/0030/15 | ArcGIS Seever Enterprise Standard-1ks,ArcGIS Desktop Standard-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 37 029,60 € | 18.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1329/15 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd.09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 194,34 € | 18.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1328/15 | Piknik end Bike-Areál Divoká voda,Čuňovo-08.08.2015-animátorské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Peschl - Agentúra Zanzara Art | 40769968 | 370,00 € | 18.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1327/15 | za inzerciu denník SME sobota-12.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 18.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1318/15 | vrecúška s potlačou - 65000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 45 600,00 € | 17.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1324/15 | za uverejnenie inzercie - Nový Čas-12.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 1 970,64 € | 17.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1316/15 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 18.8.-2015-31.8.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 271,15 € | 17.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1323/15 | Katedrálny organový festival-koncert 10.9.2015-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tribus musicae | 42164290 | 2 000,00 € | 17.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
B/1326/15 | projekt-Bratislava,športujúce mesto-Európsky týždeň športu-07.09.-10.09.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4SPORTS media, s.r.o. | 46376747 | 19 000,00 € | 17.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
K/0029/15 | stavebý dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 15 856,32 € | 16.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1310/15 | servis trafostanice za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 16.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1312/15 | zverejnenie prac.ponúk na www.profesia.sk na obd. 10.09.-24.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 16.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1315/15 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu Europa2, FUN RADIO za obd. od 05.08.2015 - 28.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 581,00 € | 16.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra |