Faktúry
Počet záznamov: 23228
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1389/15 | 1x ubytovanie Luxembursko - 14.09.2015-17.09.2015 - p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 300,01 € | 02.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1388/15 | 2x ubytovanie Luxembursko - 14.09.2015-17.09.2015 - p.Csahok, p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 840,00 € | 02.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1387/15 | 1x ubytovanie Luxembursko - 14.09.2015-17.09.2015 - p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 420,00 € | 02.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1396/15 | upratovacie práce 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 02.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1380/15 | Mesačník BRATISLAVSKÝ KRAJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 6 141,18 € | 01.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1377/15 | Support Services for Communications System 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 01.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1379/15 | 1x ubytovanie-Ayre Astoria Palace-03.-05.09.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 62,28 € | 01.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1378/15 | 1x ubytovanie-Ayre Astoria Palace-03.-05.09.2015-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 155,72 € | 01.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1382/15 | 2x ubytovanie -Hotel Bellevue,Vienna-15.09.-16.09.2015- p. Hakel Martin, p.Holčíková Joana | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 174,00 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1381/15 | 1x ubytovanie - Hotel Grand Mercure Alfa,Luxembourg-15.09. - 16.09.2015 - p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 188,00 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1385/15 | za znalecký posudok - ZP 41/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 2 841,27 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1384/15 | nájomné za obd. 01.10.2015-31.10.2015, energie a služby za obd. 01.10.2015-31.10.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 924,46 € | 01.10.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1383/15 | účastnícky poplatok-konferencia Slovenské zdravotníctvo 2015-23.09.2015-MUDr.Potičný MPH,JUDr.Ing.Ježíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 381,60 € | 01.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0125/15 | Diplomatický protokol a etiketa v praxi-9.11.2015-Mgr.Vaculová,Mgr.Pechová,p.Šafariková,p.Glasová,RNDr.Izakovičová-25.11.2015-Ing.Kropáčková,Dr.Kokorák,Mgr.Ďurčová,Ing.Hrdlovičová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národny ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 225,00 € | 01.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1376/15 | inštruktážny seminár systém EKS-Bratislava-24.09.2015-Ing.Chrťanský | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 69,00 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1374/15 | vodné za obd.23.08.2015-22.09.2015-Stará Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1375/15 | preprava osôb-18.9.-19.9.2015 z Bratislavy do Mladej Boleslavy /CZ/ a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Xlinebus s.r.o. autobusová doprava | 35747501 | 1 100,00 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0130/15 | STORNO-budova prešla do dlhodobého prenájmu na Mestskú časť Petržalka od 01.10.2015-za dodávku SV na prípravu TÚV 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -47,00 € | 30.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0123/15 | STORNO-budova prešla do dlhodobého prenájmu na Mestskú časť Petržalka od 01.10.2015-za dodávku SV na prípravu TÚV 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 47,00 € | 30.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0122/15 | el.energia 10/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 30.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0121/15 | el.energia 10/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 30.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0124/15 | koncesionárske poplatky za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 30.09.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1553/15 | STORNO-zmena fakturačných údajov-LENOVO IdeaTab 2 A10-70tablet-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | -532,80 € | 30.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1372/15 | oprava a servis služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 550,00 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1373/15 | oprava vodovodnej šachty-Kľukatá ul.,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vemapos,s.r.o. | 35829613 | 1 198,74 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1367/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodávateľa na predmet zákazky-Stavebná časť v zmysle PD-projekt MUNSEFF-SOŠ automobilová,J.Jonáša 5,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 29.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1371/15 | IT a podporné služby pre INTERACT- Webmasters tickets | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 9 918,00 € | 29.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
D/0120/15 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2015 do 31.12.2015-4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,57 € | 29.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
B/1370/15 | ECDAY 2015 v divadle Aréna technicko-realizačné zabezpečenie podujatia-24.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 3 336,00 € | 29.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
B/1368/15 | oprava a servis klimatizačných zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KB MONT, s.r.o. | 35806397 | 23 988,00 € | 28.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra |