Faktúry
Počet záznamov: 23227
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0175/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0003/17-Vestník MZ SR-Zoznamy úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a dietetických potravín vydané 01.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 10.02.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0176/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0004/17-Vestník MZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 10.02.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0177/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0010/17-Vestník MZ SR na rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 69,00 € | 10.02.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0178/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0011/17-Osobitné vydanie Vestníka MZ SR-zoznam zdravot.výkonov od 1.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 57,20 € | 10.02.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0169/17 | vodné,stočné,odpadová voda za IV.Q.2016-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 2 634,95 € | 10.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0173/17 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.01.2017-31.01.2017 + parkovné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3 294,90 € | 10.02.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0171/17 | služby a systémová podpora SPIN za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 10.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0167/17 | paušálna mesačná platba za služby 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 09.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0172/17 | STUPAVA WINTER TROPHY, 28.-29. január 2017 - spolupráca na základe Zmluvy medzi OZ Maratón a BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 8 000,00 € | 09.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0166/17 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.01.2017-31.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 515,17 € | 09.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0170/17 | servisná prehliadka klimatizač.zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 835,20 € | 09.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0168/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 208,12 € | 09.02.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
D/0021/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 790,00 € | 09.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0164/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0005/17-Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup na rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 08.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0165/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0006/17-ročné predplatné-Personál. a mzdový poradca na rok 2017,Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 125,06 € | 08.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0152/17 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0153/17 | služby za aktuálne obdobie - 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0154/17 | Business CityNET 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0155/17 | nájmy a výstupy 01/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 7 766,94 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0147/17 | dodávka tepelnej energie za 01/2017 - Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 552,87 € | 08.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0148/17 | kontroly a skúšky činnosti PSN( EZS),PTV a SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 08.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0149/17 | servisné práce na (EZS)-Sabinovská16- 18.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 607,10 € | 08.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0150/17 | služby v oblasti PO za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 08.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
D/0018/17 | preddavok na nájomné 02/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 175,13 € | 08.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
D/0019/17 | preddavok na nájomné 02/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 215,27 € | 08.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0156/17 | ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE-20.01.2017-tech.zabez.podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 980,00 € | 08.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0157/17 | ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2017-zabezpečenie grafic. a tlač.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 984,00 € | 08.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0151/17 | poplatky za 01/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 812,03 € | 08.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0158/17 | Dúbravská televízia-výroba a vysielanie príspevkov za obd. 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 200,00 € | 08.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0161/17 | el.energia 01/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 345,24 € | 08.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra |