Faktúry
Počet záznamov: 23227
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0197/17 | STORNO-uvedení klienti nie sú vedení na posud.oddelení-za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-4 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDITIS s.r.o. MUDr. Y. Tisoňová | 46419292 | 27,88 € | 15.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0195/17 | TASR-spravodajský servis za január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 000,00 € | 15.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
D/0022/17 | preddavková platba za odber tepla - 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 310,00 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
D/0027/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 13 992,40 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0200/17 | Krištáľové krídlo-20. ročník-na základe Zmluvy o spolupráci pri organizovaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Krištaľové krídlo s.r.o. | 30776449 | 10 000,00 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0199/17 | Krištáľové krídlo-20. ročník-na základe Zmluvy o spolupráci pri organizovaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Krištaľové krídlo s.r.o. | 30776449 | 50 000,00 € | 15.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0194/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 913,56 € | 15.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0192/17 | tlmočenie zo slovenčiny do angličtiny-7.2.2017-Brusel-stretnutie-p.Frešo-p.Rifkin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Karolína Zemánková - preklady a tlmočenie, s.r.o. | 50350773 | 170,00 € | 15.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
D/0023/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 03/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 412,86 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
D/0024/17 | el.energia 03/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
D/0025/17 | el.energia 03/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0191/17 | STORNO-IT a podporné služby pre INTERACT - za obd. 20.1.2017-31.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 1 956,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0298/17 | STORNO-IT a podporné služby pre INTERACT - za obd. 20.1.2017-31.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | -1 956,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0198/17 | školenie a workshop pre 5 zam.Úradu BSK-elektronický podpis a sys.QSign-3dni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ardaco, a.s. | 35829036 | 3 240,00 € | 15.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
D/0026/17 | koncesionárske poplatky 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 15.02.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0188/17 | zabezpečenie aktualizácie koncepcie úz.rozvoja cyklotrás BSK k integr.doprav.systému a význam.bodom ces.ruchu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pozemné Stavby TTK, s.r.o. | 36626881 | 4 560,00 € | 14.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0189/17 | Mesačník Bratislavský kraj - vydanie 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVART, s.r.o. | 35712201 | 691,20 € | 14.02.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
D/0020/17 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2017 do 31.12.2017-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 13.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0181/17 | Rádio Viva Metropol-Akčný plán a priorít PHSR BSK- vysielací čas za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 13.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0182/17 | na základe zmluvy-za inzerciu-Hospodárske noviny,SME,Pravda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS s.r.o. | 35698586 | 5 040,00 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
B/0186/17 | reprezentačné darčeky pre zahranič. partnerov-92ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renáta Hermysová | 11695137 | 1 196,00 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0183/17 | členský príspevok EZÚS - rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 3 500,00 € | 13.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0179/17 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.12.2016-31.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 956,63 € | 13.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0190/17 | seminár-Profesionálna asistentka-9.2.2017-Bc.Ivana Múčková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 120,00 € | 13.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0180/17 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Prevádzka,údržba a opravy majetku BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 040,00 € | 13.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0187/17 | NATURA 2000-za vyprac.potvrdenia pre proj.Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 35,00 € | 13.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0193/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 765,65 € | 13.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0184/17 | cateringové služby-30.1.-1.2.2017-komisie Zastupiteľstva BSK na Úrade BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 739,80 € | 13.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0185/17 | cateringové služby-30.1.2017-potravinové balíčky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 765,60 € | 13.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
B/0174/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0001/17-Vestník MZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 10.02.2017 | 13.02.2017 | Faktúra |