Faktúry
Počet záznamov: 24269
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1252/17 | Bratislavský kraj-08/2017-zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,41 € | 21.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
B/1257/17 | vodné, stočné za obd. od 08.07.17 - 04.08.17 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 289,78 € | 21.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
K/0052/17 | zabezpečenie elektroinštalácie-silnoprúd, slaboprúd,PC a svetelné rozvody-SPŠD, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 60 041,71 € | 21.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
B/1258/17 | za poskytnuté služby podľa obj.-Bruges Hotel Navarra - 06.-10.08.2017 - p. Barbora Lukáčová, p.Martin Hakel, p. Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 764,00 € | 21.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
B/1259/17 | úprava priestorov SPŠ dopravnej, BA, Kvačalova 20, z dôvodu zlučovania škôl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 146 528,89 € | 21.08.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
B/1244/17 | zabezpečenie grafického návrhu - zmena volebných obvodov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juraj Jankovič | 41164440 | 250,00 € | 18.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
B/1247/17 | oprava strešnej izolácie nad bazénom SOŠ hotel.služieb a obchodu, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 19 614,95 € | 18.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
B/1250/17 | TASR - spravodajský servis za obd. 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 958,80 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
B/1246/17 | oprava oplotenia - Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 7 115,71 € | 18.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
B/1245/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.07.17 - 14.08.17 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 212,08 € | 18.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
B/1249/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 13.07.17 - 12.08.17 - Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 234,36 € | 18.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
B/1239/17 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 08/2017-podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 17.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
K/0050/17 | stavebné práce Svätý Jur- komunikácie za obd. júl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 80 114,30 € | 17.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
K/0051/17 | stavebné práce Hrubá Borša- komunikácie a krajnice za obd. júl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 941,62 € | 17.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
B/1241/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 726 741,82 € | 17.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
B/1242/17 | výkon správy majetku 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 17.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
B/1243/17 | monitorovanie objektu Krásnohorská 14 za obd. 01.07.2017-31.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 264,00 € | 17.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
B/1248/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 4 725,00 € | 17.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
B/1260/17 | STORNO-patrí medzi kap.výdavky-zabezpečenie manuálu pre zriaďovanie verejných požičovní bicyklov, parkov.systémov pre bicykle a pre nosné systémy cyklistickej prepravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút priestorového plánovania | 36064645 | 5 530,00 € | 17.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
B/1400/17 | STORNO-patrí medzi kap.výdavky-zabezpečenie manuálu pre zriaďovanie verejných požičovní bicyklov, parkov.systémov pre bicykle a pre nosné systémy cyklistickej prepravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút priestorového plánovania | 36064645 | -5 530,00 € | 17.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
K/0055/17 | projekt Transdanube Pearls-zabezpečenie Guidelines for bike rental,bike parking sys. and carriage systems-manuál pre zriaďovanie verej .pož.bicyklov,sys,cyk.prepravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút priestorového plánovania | 36064645 | 5 530,00 € | 17.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
B/1240/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0022/17 v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2017-Plán dopravnej obslužnosti BK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | Stavebné práce, opravárenské práce | 38 400,00 € | 17.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | ||||
B/1236/17 | na základe Zmluvy o spolupráci - Školský festival, Dunajská Lužná - 05.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 5 000,00 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
B/1237/17 | na základe Zmluvy o spolupráci - Slovenské piesky 2017 - 03.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Slovenské piesky | 42169577 | 10 000,00 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
B/1233/17 | BSK - ročný poplatok za doménu Rešpekt pre zdravie a webhosting | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREO/YOUNG and RUBICAM, spol. s r.o. | 31319475 | 82,08 € | 16.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
B/1235/17 | letenky - VIE-Brussel-VIE - p.Lukáčová, p.Hakel - 06.08.2017-10.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. | 31371981 | 760,10 € | 16.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
B/1234/17 | zabezpečenie batérie a výmeny batérie v notebooku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CQ service, spol. s r.o. | 31328288 | 150,00 € | 16.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
B/1238/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0023/17- v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2017-za obdobie apríl -jún 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | Stavebné práce, opravárenské práce | 236 808,00 € | 16.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
B/1231/17 | oprava a prečistenie klampiars. konštrukcií a oprava fasády-Gymnázium Grosslingová 18,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 4 714,93 € | 15.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
B/1232/17 | Dezinsekcia-administratívna budova SOŠE,Rybničná 59,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 8 059,20 € | 15.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra |