Faktúry
Počet záznamov: 23850
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0403/25 | licencia AutoCAD LT 2025 - OSUR - 24.04.2025 - 23.04.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAITEC SK s.r.o. | 35805781 | 565,80 € | 28.04.2025 | 22.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0404/25 | sezóne prezúvanie vozidiel, uskladnenie PNEU, prezutie nových PNEU, dodávka PNEU, služby pneuservisu služobných vozidiel BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 8 551,87 € | 28.04.2025 | 23.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0402/25 | DOBROPIS za dodávku tepelnej energie - Jankolova ul., Rovniankova ul. - ročné vyúčtovanie - 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -35,70 € | 25.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/0401/25 | vodné, stočné za obd. 21.03.2025 - 20.04.2025, Rybničná 9960/59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 501,41 € | 24.04.2025 | 22.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0398/25 | plošná inzercia v Račianskom výbere 04/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 300,00 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/0399/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.03.2025 - 18.04.2025, Rovniankova 1656/1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 200,32 € | 23.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/0400/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.03.2025 - 18.04.2025, Jankolova 1542/6, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 201,46 € | 23.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
D/0078/25 | členský príspevok - regulácia komárov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne združenie pre biologickú reguláciu komárov | 56114532 | 39 000,00 € | 23.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/0389/25 | psychologické poradenstvo - marec 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 1 667,00 € | 22.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0396/25 | +++051/1488/71653+++ Zmluva – sociálne poistenie za zamestnanca Jelena Stojovic 1.Q.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 3 053,62 € | 22.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0393/25 | nájomná zmluva - kancelária Brusel, II. Q. 2025 - nájom, služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 6 442,43 € | 22.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
K/0035/25 | inžinierska činnosť pre projekt B, v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 11.10.23 - Špecializované zariadenie - Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Acrea s.r.o. | 36779920 | 4 797,00 € | 22.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0390/25 | psychologické poradenstvo - Praktické cvičenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 316,77 € | 22.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/0397/25 | za dodávku vody za obd. 19.03. - 18.04.2025 - Jankolova 6, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 25,63 € | 22.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
D/0077/25 | daň z nehnuteľnosti na rok 2025 - Mesto Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 684,40 € | 22.04.2025 | 12.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0391/25 | oprava porúch na bleskozvodnom zariadení na budove BSK, Sabinovská 16, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIGHTLIGHT s. r. o. | 48176702 | 5 952,63 € | 22.04.2025 | 19.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0392/25 | oprava porúch na bleskozvodnom zariadení na objekte Jankolová 6, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIGHTLIGHT s. r. o. | 48176702 | 1 885,34 € | 22.04.2025 | 19.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0394/25 | nájomná zmluva - kancelária Brusel, II. Q. 2025 - služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 373,78 € | 22.04.2025 | 19.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0395/25 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel - I.Q.2025 - služby (kopírovanie, telefonovanie) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 67,54 € | 22.04.2025 | 19.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0387/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - marec 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 7 541,50 € | 17.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0385/25 | Zabezpečenie cateringu - Deň učiteľov 2025, 11.04.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 971,20 € | 17.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0386/25 | elektrická energia 03/2025 - úsek D4-7, SO 632 c.II/1082 križovatka Čierna voda, D4-8 SO 636-01 II/502 križovatka Rača v k. ú. Svätý Jur - osvetlenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zero Bypass Limited | 50110276 | 1 332,65 € | 17.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/0388/25 | služby spočívajúce v prevádzkovaní, údržbe areálu Bike parku a pumptrackovej dráhy v lokalite Modra – Piesok 01-03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 2 710,31 € | 17.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
K/0034/25 | posúdenie projektovej dokumentácie - Kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kanalizácia M&M, s.r.o. | 35776498 | 160,00 € | 17.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/0384/25 | na základe Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj Inf. systému - ZL022 - HD 14395 - Vypracovanie a schválenie zákazky malého rozsahu a zákazky mimo VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 53 136,00 € | 17.04.2025 | 15.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0381/25 | poplatky za správu CP 01/2025 - 03/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 73,80 € | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0382/25 | účastnícky poplatok - gis esri konferencia 2025 - 4 účastníci v termíne 09-10.4.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 492,00 € | 16.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
D/0076/25 | preplatok - na základe skutočnej spotreby elektrickej energie za 03/2025 v objekte Istrochem Ing. Július Dražo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Július Dražo | 00000000 | 147,66 € | 16.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/0380/25 | DOBROPIS za rok 2024 - za odber tepla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | -3 050,34 € | 16.04.2025 | 07.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/0383/25 | školenie - Reforma stavebnej legislatívy 08.04.2025 a 15.04.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kotvan, s.r.o. | 36858561 | 1 968,00 € | 16.04.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |