Faktúry
Počet záznamov: 22441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0326/21 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 5 162,82 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
D/0042/21 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 264,20 € | 06.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
D/0040/21 | el.energia 05/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 300,00 € | 06.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
D/0041/21 | preddavková platba za odber tepla - 05/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 870,00 € | 06.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
K/0027/21 | VYÚČTOVACIA K Z/0016/21-pripojenie do distribučnej siete-Častá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 157,66 € | 01.04.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0320/21 | nájomné za obdobie 04/2021, energie a služby za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 01.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0319/21 | nájomné za obdobie 04/2021, energie a služby za 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 8 579,41 € | 01.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
K/0026/21 | služby stavebného dozoru Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Strelkova 2 za obd. 1.02.2021 - 31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 880,00 € | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
K/0025/21 | služby stavebného dozoru Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača-Račianska 105 za obd. 1.2.2021 - 31.3.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 1 920,00 € | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0321/21 | prenájom kopírovacích zariadení-03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 066,19 € | 01.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0324/21 | ArGIS Online-mapové webové služby,online úložisko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 288,00 € | 01.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0323/21 | STORNO nebola vystavená objednávka-Covid-19- infekčný odpad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 678,00 € | 01.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0322/21 | Covid-19-Vakcinačné centrum-za personal. a materialno-technické zabezpečenie- zdravot.služby za mesiac Marec 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 7 200,00 € | 01.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0316/21 | zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0318/21 | OSB dosky 12ks-cykloprístrešok Biely kríž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IW TREND, s.r.o. | 35757566 | 280,66 € | 31.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0314/21 | služby v oblasti PO za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 31.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0317/21 | vodné Malinovo za obd. 18.02.2021 - 17.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 46,21 € | 31.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
D/0039/21 | súdne trovy-zastavenie exekúcie-č.42Ek/781/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Exekútorsky úrad Prešov - Mgr. Igor Palša súdny exekútor | 36151327 | 72,00 € | 31.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
K/0024/21 | Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA-Častá/1.časť-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMOSS spol. s r.o. | 36390151 | 33 410,03 € | 31.03.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0315/21 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 4 980,89 € | 31.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
D/0038/21 | el.energia 05/2021-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 31.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0310/21 | doména www.interact.eu pre potreby Programu spolupráce INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sedo GmbH | HRB35019 | 3 880,00 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0311/21 | uhradené v hotovosti-faktúra za food | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | S.Cono,s.r.o. | 35890991 | 28,00 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0309/21 | súdny preklad z angličtiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN EU, s.r.o. | 47638389 | 969,90 € | 30.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0312/21 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 a 16.2.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 432,40 € | 30.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0313/21 | členský príspevok EZÚS v zmysle Stanov- rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 3 500,00 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
K/0023/21 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 01.01.2021-28.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 178 512,06 € | 30.03.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
B/0306/21 | STORNO-neoprávnená fakturácia-servis výťahov-01.02.2021-28.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | -120,00 € | 29.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
D/0035/21 | preddavková platba za odber tepla - 04/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 120,00 € | 29.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
B/0308/21 | za zdravotné výkony na účely posúdenia na soc.službu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDI-HOM, spol.s.r.o. | 36793701 | 13,94 € | 29.03.2021 | 09.04.2021 | Faktúra |