Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3754
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/21 | služba mail.go | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 722,88 € | 19.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0255/21 | prihlásenie vozidla FORD | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 126,00 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0265/21 | monitor- Fiat | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 15.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0267/21 | prenájom | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0266/21 | prenájom priestorov | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0269/21 | vodné, stočné, zražky | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0268/21 | prenájom | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0271/21 | elektrická energia | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,85 € | 15.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0270/21 | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,32 € | 15.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0262/21 | zimné pneumatiky na FORD | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 1 106,00 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0264/21 | internetové pripojenie | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 33,60 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0263/21 | stravná karta | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| VO/0041/21 | Objednávame Home and Business 2021 SK /pre podnikateľov/ 8 ks, v cene 218 eur bez DPH | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 2 100,00 € | 10.11.2021 | 10.11.2021 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||||
| DFBV/0261/21 | hovory | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 131,64 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0259/21 | stravné | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 899,75 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0258/21 | predaj vstupeniek | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 7,59 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0256/21 | reflektory s príslušenstvom | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 9 812,16 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0260/21 | nová karta | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0254/21 | hosťovanie | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 930,00 € | 08.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| 3/2021 dodatok k 1/2021 | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | 17.03.2022 | Ing. Ján Brtiš | riaditeľ | Zmluva |