Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/18 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,79 € | 04.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | El. energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 04.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | účinkovanie v inscenácii | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 120,00 € | 03.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0052/18 | ESET predĺženie aktualizácie do 22.4.2020 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 576,00 € | 02.05.2018 | 09.05.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0125/18 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 891,00 € | 02.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0066/18 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo PIKI | 30869099 | 481,60 € | 01.05.2018 | 29.06.2018 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0123/18 | výroba dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 230,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | dekorácie do hry ADVENTURA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 150,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | ubytovanie zamestn. Čadca | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DOMES - Rudolf Jarabica | 34360255 | 364,30 € | 27.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 65,14 € | 27.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | autobus do Čadce | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 700,00 € | 27.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | magnetky do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 38,55 € | 27.04.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | foto inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 26.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0050/18 | Tlačoviny na mesiac Máj podľa požiadaviek prevádzky 150 ks skladačka, 2 ks Plagát A1 a 2 ks plagát A2. | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 300,00 € | 25.04.2018 | 30.04.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0059/18 | fotografie div. predtavenia Príšerka | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 200,00 € | 25.04.2018 | 23.05.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0117/18 | potlač na vlajkovinu do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | OKAT PLUS | 35745533 | 230,00 € | 24.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | výroba dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Potančok Štefan | 11825197 | 190,00 € | 24.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0049/18 | Magnety podľa výberu- výtvarníka inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 38,55 € | 23.04.2018 | 23.04.2018 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0116/18 | plagáty, bulletin | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 300,00 € | 23.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 61,00 € | 23.04.2018 | 28.05.2018 | Faktúra |