Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3445
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0061/17 | pneumatika DS 6.50/7,50-20 TR15 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | GUMEX Slovakia, Ing. Dušan Čanky | 33639477 | 19,99 € | 24.07.2017 | 27.07.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0211/17 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 24.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/17 | licenčné odmeny "ZHAVRANELÍ" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 904,91 € | 24.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,00 € | 24.07.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/17 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 600,00 € | 18.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,05 € | 17.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/17 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 416,43 € | 13.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/17 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 41,85 € | 13.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/17 | používanie systému | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | InterTicket, s.r.o. | 44794461 | 71,02 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/17 | poplatok za KO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/17 | stravné poukážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 2 407,58 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/17 | prenájom kopír.stroja | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY OFFICE | 31377874 | 62,19 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/17 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Jednotný majetkový fond zväzov odb.organizácií v SR | 30779618 | 3 700,00 € | 11.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/17 | monitor Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Systems, s.r.o. | 35938617 | 11,40 € | 11.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/17 | koberec | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KORATEX, a.s. | 31332277 | 1 359,20 € | 10.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
VO/0058/17 | Koberec Master 4 m šírka 145,40 m2 cena 1132,67 €, demontáž a likvidácia starého koberca 133,22 m2 cena 267,77 €, očistenie a penetrácia podlahy 133,22 m2 cena 143,88 €, celoplošné lepenie koberca 133,22 m2 cena 398,33 €, výroba a montáž kobercového soklíka obšívaného cena 156,40 €, doprava a manipulácia 20,- € celková cena s DPH 2.542,85 € | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | KORATEX, a.s. | 31332277 | 2 542,85 € | 07.07.2017 | 27.07.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0199/17 | voda z povrchového odtoku | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 07.07.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,00 € | 07.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
VO/0057/17 | Šnúra vretenová 10 - 3,70 kg 29,97 € s DPH, balné s DPH 4,20 € | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ŽILMONT, s.r.o. | 30225892 | 41,00 € | 06.07.2017 | 06.07.2017 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0191/17 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,00 € | 06.07.2017 | 06.07.2017 | Faktúra |